聚焦资产管理关键环节 扎实开展资产管理审计
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- 索引号
- K39591739-2026-281612
- 发文机构
- 兰坪县审计局
- 公开目录
- 工作动态
- 主题分类
- 审计
- 文 号
- 兰坪审计2026年第19期
- 发文日期
- 2026-07-02 11:41:22
聚焦资产管理关键环节 扎实开展资产管理审计
近期,兰坪县审计局对兰坪县教体局开展预算执行和其他财务收支情况审计,审计组聚焦审计监督主责主业,在审计过程中,重点围绕资产管理制度执行、资产采购、账务核算三大核心环节,扎实开展资产管理审计工作,做到审计无死角、排查无盲区、问题无遗漏。
紧盯制度执行环节,压实资产管理责任。审计组重点核查资产存在性,资产卡片系统录入规范性。审计过程中发现被审计单位未履行资产划拨责任,资产使用权已转移下属学校,但账务核算仍由县教体局负责,未落实资产管理“谁使用、谁管理”的要求;资产管理系统录入要素不全、完整性不足,存在资产管理漏洞的情况。审计组已督促教体局强化制度学习,厘清资产管理岗位职责,严格落实资产管理责任,对发现的问题按要求及时整改。
严把资产采购环节,守住合规风控底线。审计组重点核查采购计划申报、预算审批、招标采购、合同签订、到货验收、入库登记等关键节点,通过全流程审计排查,针对性提出规范管理意见,以推动被审计单位补齐采购内控短板。
细核账务核算环节,保障账实账账相符。审计组重点核查资产入账、价值核算、折旧计提、资产核销、盘盈盘亏处置等账务处理工作。针对审计发现的划拨资产未入账核算,处置资产未下账处理等问题,审计组已督促财务人员全面梳理资产账务数据,逐项核对整改,及时调整账务差错,补齐核算手续。
下一步,兰坪县审计局将以此次专项审计为契机,坚持标本兼治,狠抓问题整改闭环,建立“审计排查—问题整改—常态监管—长效提升”的常态化管理机制。持续监督被审计单位制度执行力度,规范采购管理流程,全面提升被审计单位资产管理规范化水平,切实保障国有资产安全完整、高效利用。
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