兰坪白族普米族自治县地震局2020年度部门预算公开

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索引号
43299407X/2020-141736
发文机构
兰坪县地震局
公开目录
预算决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-18 10:43:00

监督索引号53332500441900000

附件2

兰坪县地震局2020年度部门预算公开目录

第一部分 兰坪县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 兰坪县地震局2020预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

兰坪县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策,确保《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》等法律、法规在全县范围内的贯彻实施。

  2、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

  3、组织编制兰坪县防震减灾规划,督促、协调有关部门制定城乡抗震防灾规划、地震应急预案和震后恢复重建方案。

  4、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。

  5、依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境,负责全县地震监测仪器的使用管理及信息系统的建设与管理,确保信息系统运行安全、可靠。

  6、依法管理辖区内各类建筑工程抗震设防要求及地震安全性评价管理工作,做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

  7、切实履行防震减灾行政执法职能,努力做好防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用,并积极组织实施。

  8、负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震知识宣传网的建立与管理。

  9、组织开展群测群防工作,负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

10、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

一级局正科级单位,单位设有办公室、监测预报股、震害防御股三个股室,年末人员在职8人,其中:管理七级1人,专技4人,高级工3人,退休人员2人。

(三)重点工作概述

1、政府主导,防震减灾体系健全有效。

2、地震监测管理水平进一步提高。

一是夯实加强群测群防工作。

二是严格制度,提供精准震情数据。

三是落实24小时值班制度,及时准确上报震情。

四是强化震情研判,密切监视震情发展。

3、深化地震科普宣传教育。

一是抓住重要节点,开展集中宣传

二是把握信息时代特点,构建宣传教育新模式,开展宣传活动12场次,累计发放《云南省防震减灾条例》《云南农村民房建设抗震知识》《防震避震常识》《兰坪县防震减科普知识宣传手册》《兰坪县防震减灾应急工作手册》《防震避震常识挂图》和拉画笔、宣传围裙、环保袋、防震应急包近10000余份。

4、应急准备有新作为。

一是完善预案,快速响应能力有了新提升。

二是突出演练重点,不断提升应急处置能力。

三是成功承办怒江州首次地震应急救援第一响应人培训班。

四是进一步做好应急通信短波电台功能提升。

5、统筹资源,强化应急保障能力。

一是优化救灾物资储备布局,丰富储备品种,扩大储备规模,完善储备、物流和紧急调配机制,力争震时确保受灾群众能够得到及时安置。

二是充分利用广场、公园、体育场馆、学校、人防工程等设施,大力推进应急避难场所建设。

三是地震应急救援队伍规模不断壮大,专业技能不断提升,初步形成以武警、公安、消防为主体,志愿者队伍为补充的地震救援力量体系。

6、全面开展应急备震排查。

与县抗震救灾指挥部各成员单位密切配合,相关行业和领域的安全生产、灾害防御等工作,抓关键因素、抓薄弱环节、抓重点地区,加大对生命线工程、重要基础设施及易发地质灾害点次生灾害源进行应急备震排查整治。

7、积极推进机构改革。

严格对照“三定方案”扎实做好地震系统机构改革工作,基本实现职责平稳过渡,确保了改革期间思想不乱、工作不断、干劲不减。同时及时调整、充实抗震救灾指挥部组成单位及人员,进一步明确工作流程,细化任务,有效整合资源,部门分工协同,确保防震减灾工作全县“一盘棋”。

8、党建引领,实现党的建设与防震减灾事业双推进。

一是落实全面从严治党主体责任。

二是深化机关党建工作。

三是落实意识形态工作责任制。

9、围绕服务中心,扎实推进重点工作落实。

一是举全局之力抓好脱贫攻坚工作。

二是结合防震减灾职能,积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争。

三是积极开展民族团结进步示范创建“进机关”工作。

二、预算单位基本情况

地震局编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 140.47万元,其中:一般公共预算财政拨款140.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比收入按科目情况说明:经费总收入2020年140.47万元,2019年度预算146.11万元,2020年度比2019年度减少5.64万元,减少3.86%。其中2020年2080501行政单位离退休2.71万元,2019年2080501事业单位离退休科目2.11万元,2020比2019年增加0.6万元,增加28.4%,2020年2080502事业单位离退休2.71万元,2019事业单位离退休2.11万元,2020比2019年增加0.6万元,增加28.4%,;2020年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.56万元,2019年2080505机关事业基本养老保险缴费支出16.37万元,2020年比2019年减少4.81万元,减少29.38%,这主要是2020年人员比2019年人员净减少2人,养老保险缴费基数减少的原因;2020年2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元,2019年无此项预算,2020年比2019年增加4.63万元,增加100%,主要原因为2019年无此项预算批复;2020年2101102科目事业单位医疗5.06万元,2019年2101102事业单位医疗保险5.07万元,2020年比2019年减少0.01万元,减少0.1%;2020年2101103科目公务员医疗补助2.17万元,2019年2101103公务员医疗补助2.46万元,2020年比2019年减少0.29万元,减少11.79%,减少原因主要为人员净减少;2020年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,对应2019年2101109其他行政事业医疗支出0.32万元,2020年比2019年减少0.06万元,减少18.75%,减少原因主要人员净减少,相关经费预算减少;2020年22100201住房公积金6.62万元,2019年0万元,2020年比2019年增加6.62万元,增加100%,增加原因主要为2019无此项经费的预算批复,2020年22400501科目行政运行99.75万元,上年度111.73万元,比上年度减少11.98万元,减少10.72%,减少原因主要为人员净减少,相关经费减少,其中公务用车运行维护费3万元,与上年度对比无增减,其他公用经费5.6万元,比上年度减少1.4万元,减少20%,减少原因主要为人员净减少,相关经费减少;2020年对个人和家庭的补助支出5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加28.4%,增加原因主要住房公积金预算增加;2020年项目经费2240504科目地震监测2万元,比上年增加2万元,增加100%,增加原因为2019年年无此项目预算批复;2020年项目经费2240507科目地震应急救援3万元,上年度为5万元,减少2万元,减少40%,减少原因主要为预算批复减少。

收入按经济科目情况说明:

部门基本经费支出经济分类:2020年30101基本工资31.62万元,2019年30101基本工资33.35万元,2020年比上年度减少1.73万元,减少5.19%,减少原因主要为人员净减少,基本工资经费减少;2020年30102津贴补贴52.38万元,2019年30102津贴补贴65.60万元,2020年比上年减少13.22万元,减少20.15%,减少原因主要为人员净减少,人员津贴补贴减少;2020年30103奖金2.64万元,2019年30103资金2.78万元,2020年比上年度减少0.14万元,减少5.04%,减少原因主要为人员净减少,奖金减少;2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,上年16.37万元,比上年减少4.81万元,减少29.38%,主要原因分析为人员净减少,人员津养老保险减少;2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,上年度0元,比上年度增加4.63万元,增加100%,主要原因为上年度财政未下达此项经费指标;2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,上年度5.73万元,比上年度减少0.67万元,减少11.69%,主要原因分析为人员净减少,人员医疗保险减少;2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,上年度2.46万元,比上年度减少0.29万元,减少11.79%,主要原因分析为人员净减少,公务员医疗补助缴费减少;2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,上年度0.61万元,比上年度减少0.1万元,减少16.39%,主要原因分析为人员净减少,其他社会保障缴费减少;2020年30113住房公积金额科目6.62万元,上年度0元,比上年度增加6.62万元,增加100%,主要原因为上年度未下达住房公积金指标批复;2020年30199其他工资福利支出4.26万元,上年度0元,比上年度增加4.26万元,增加100%,主要原因为上年度未下达其他工资福利支出指标批复,2020年30201办公费科目5.6万元,上年度7万元,减少1.4万元,减少20%,主要原因分析为人员净减少,人员办公费减少;2020年30231公务用车运行维护费3.0万元,上年度3.0万元,与上对比无增减;2020年30302退休费5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加22.14%,主要原因分析为退休人员经费增加。

项目支出2020年5万元,其中2240504地震监测科目2万元,上年度0万元,比上年增加2万元,增加100%,主要原因分析为上年度无此项经费预算批复;2240507地震应急救援科目3万元,上年度5万元,比上年度减少2万元,减少40%,主要原因分析为本年度比上年度经费预算批复减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入140.47万元,其中:本年收入140.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.47万元(本级财力140.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

收入按功能分类科目情况说明:2020年经费总收入140.47万元,上年度预算146.11万元,与上年对比减少5.64万元,减少3.86%,主要原因分析减少原因主要人员净减少,相关经费预算减少。其中2020年2080501行政单位离退休2.71万元,2019年2080501事业单位离退休科目2.11万元,2020比2019年增加0.6万元,增加28.4%,2020年2080502事业单位离退休2.71万元,2019事业单位离退休2.11万元,2020比2019年增加0.6万元,增加28.4%,;2020年2080505机关事业基本养老保险缴费支出11.56万元,2019年2080505机关事业基本养老保险缴费支出16.37万元,2020年比2019年减少4.81万元,减少29.38%,这主要是2020年人员比2019年人员净减少2人,养老保险缴费基数减少的原因;2020年2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元,2019年无此项预算,2020年比2019年增加4.63万元,增加100%,主要原因为2019年无此项预算批复;2020年2101102科目事业单位医疗5.06万元,2019年2101102事业单位医疗保险5.07万元,2020年比2019年减少0.01万元,减少0.1%;2020年2101103科目公务员医疗补助2.17万元,2019年2101103公务员医疗补助2.46万元,2020年比2019年减少0.29万元,减少11.79%,减少原因主要为人员净减少;2020年2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.26万元,对应2019年2101109其他行政事业医疗支出0.32万元,2020年比2019年减少0.06万元,减少18.75%,减少原因主要人员净减少,相关经费预算减少;2020年22100201住房公积金6.62万元,2019年0万元,2020年比2019年增加6.62万元,增加100%,增加原因主要为2019无此项经费的预算批复,2020年22400501科目行政运行99.75万元,上年度111.73万元,比上年度减少11.98万元,减少10.72%,减少原因主要为人员净减少,相关经费减少,其中公务用车运行维护费3万元,与上年度对比无增减,其他公用经费5.6万元,比上年度减少1.4万元,减少20%,减少原因主要为人员净减少,相关经费减少;2020年对个人和家庭的补助支出5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加28.4%,增加原因主要住房公积金预算增加;2020年项目经费2240504科目地震监测2万元,比上年增加2万元,增加100%,增加原因为2019年年无此项目预算批复;2020年项目经费2240507科目地震应急救援3万元,上年度为5万元,减少2万元,减少40%,减少原因主要为预算批复减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出140.47万元。财政拨款安排支出 140.47万元,上年度总支出146.11万元,比上年度减少5.64万元,减少3.86%,主要原因分析减少原因主要人员净减少,相关经费预算减少。其中:2020年30101基本工资31.62万元,2019年30101基本工资33.35万元,2020年比上年度减少1.73万元,减少5.19%,减少原因主要为人员净减少,基本工资经费减少;2020年30102津贴补贴52.38万元,2019年30102津贴补贴65.60万元,2020年比上年减少13.22万元,减少20.15%,减少原因主要为人员净减少,人员津贴补贴减少;2020年30103奖金2.64万元,2019年30103资金2.78万元,2020年比上年度减少0.14万元,减少5.04%,减少原因主要为人员净减少,奖金减少;2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,上年16.37万元,比上年减少4.81万元,减少29.38%,主要原因分析为人员净减少,人员津养老保险减少;2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,上年度0元,比上年度增加4.63万元,增加100%,主要原因为上年度财政未下达此项经费指标;2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,上年度5.73万元,比上年度减少0.67万元,减少11.69%,主要原因分析为人员净减少,人员医疗保险减少;2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,上年度2.46万元,比上年度减少0.29万元,减少11.79%,主要原因分析为人员净减少,公务员医疗补助缴费减少;2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,上年度0.61万元,比上年度减少0.1万元,减少16.39%,主要原因分析为人员净减少,其他社会保障缴费减少;2020年30113住房公积金额科目6.62万元,上年度0元,比上年度增加6.62万元,增加100%,主要原因为上年度未下达住房公积金指标批复;2020年30199其他工资福利支出4.26万元,上年度0元,比上年度增加4.26万元,增加100%,主要原因为上年度未下达其他工资福利支出指标批复,2020年30201办公费科目5.6万元,上年度7万元,减少1.4万元,减少20%,主要原因分析为人员净减少,人员办公费减少;2020年30231公务用车运行维护费3.0万元,上年度3.0万元,与上对比无增减;2020年30302退休费5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加22.14%,主要原因分析为退休人员经费增加。

项目支出2020年5万元,其中2240504地震监测科目2万元,上年度0万元,比上年增加2万元,增加100%,主要原因分析为上年度无此项经费预算批复;2240507地震应急救援科目3万元,上年度5万元,比上年度减少2万元,减少40%,主要原因分析为本年度比上年度经费预算批复减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2020年30101基本工资31.62万元,2019年30101基本工资33.35万元,2020年比上年度减少1.73万元,减少5.19%,减少原因主要为人员净减少,基本工资经费减少;2020年30102津贴补贴52.38万元,2019年30102津贴补贴65.60万元,2020年比上年减少13.22万元,减少20.15%,减少原因主要为人员净减少,人员津贴补贴减少;2020年30103奖金2.64万元,2019年30103资金2.78万元,2020年比上年度减少0.14万元,减少5.04%,减少原因主要为人员净减少,奖金减少;2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,上年16.37万元,比上年减少4.81万元,减少29.38%,主要原因分析为人员净减少,人员津养老保险减少;2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,上年度0元,比上年度增加4.63万元,增加100%,主要原因为上年度财政未下达此项经费指标;2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,上年度5.73万元,比上年度减少0.67万元,减少11.69%,主要原因分析为人员净减少,人员医疗保险减少;2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,上年度2.46万元,比上年度减少0.29万元,减少11.79%,主要原因分析为人员净减少,公务员医疗补助缴费减少;2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,上年度0.61万元,比上年度减少0.1万元,减少16.39%,主要原因分析为人员净减少,其他社会保障缴费减少;2020年30113住房公积金额科目6.62万元,上年度0元,比上年度增加6.62万元,增加100%,主要原因为上年度未下达住房公积金指标批复;2020年30199其他工资福利支出4.26万元,上年度0元,比上年度增加4.26万元,增加100%,主要原因为上年度未下达其他工资福利支出指标批复,2020年30201办公费科目5.6万元,上年度7万元,减少1.4万元,减少20%,主要原因分析为人员净减少,人员办公费减少;2020年30231公务用车运行维护费3.0万元,上年度3.0万元,与上对比无增减;2020年30302退休费5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加22.14%,主要原因分析为退休人员经费增加。

项目支出2020年5万元,其中2240504地震监测科目2万元,上年度0万元,比上年增加2万元,增加100%,主要原因分析为上年度无此项经费预算批复;2240507地震应急救援科目3万元,上年度5万元,比上年度减少2万元,减少40%,主要原因分析为本年度比上年度经费预算批复减少。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出135.47万元,项目支出5万元)。

基本支出:2020年30101基本工资31.62万元,2019年30101基本工资33.35万元,2020年比上年度减少1.73万元,减少5.19%,减少原因主要为人员净减少,基本工资经费减少;2020年30102津贴补贴52.38万元,2019年30102津贴补贴65.60万元,2020年比上年减少13.22万元,减少20.15%,减少原因主要为人员净减少,人员津贴补贴减少;2020年30103奖金2.64万元,2019年30103资金2.78万元,2020年比上年度减少0.14万元,减少5.04%,减少原因主要为人员净减少,奖金减少;2020年30108机关事业单位基本养老保险缴费科目11.56万元,上年16.37万元,比上年减少4.81万元,减少29.38%,主要原因分析为人员净减少,人员津养老保险减少;2020年30109职业年金缴费科目4.63万元,上年度0元,比上年度增加4.63万元,增加100%,主要原因为上年度财政未下达此项经费指标;2020年30110职工基本医疗保险缴费科目5.06万元 ,上年度5.73万元,比上年度减少0.67万元,减少11.69%,主要原因分析为人员净减少,人员医疗保险减少;2020年30111公务员医疗补助缴费2.17万元,上年度2.46万元,比上年度减少0.29万元,减少11.79%,主要原因分析为人员净减少,公务员医疗补助缴费减少;2020年30112其他社会保障缴费0.51万元,上年度0.61万元,比上年度减少0.1万元,减少16.39%,主要原因分析为人员净减少,其他社会保障缴费减少;2020年30113住房公积金额科目6.62万元,上年度0元,比上年度增加6.62万元,增加100%,主要原因为上年度未下达住房公积金指标批复;2020年30199其他工资福利支出4.26万元,上年度0元,比上年度增加4.26万元,增加100%,主要原因为上年度未下达其他工资福利支出指标批复,2020年30201办公费科目5.6万元,上年度7万元,减少1.4万元,减少20%,主要原因分析为人员净减少,人员办公费减少;2020年30231公务用车运行维护费3.0万元,上年度3.0万元,与上对比无增减;2020年30302退休费5.42万元,上年度4.22万元,增加1.2万元,增加22.14%,主要原因分析为退休人员经费增加。

项目支出2020年5万元,其中2240504地震监测科目2万元,上年度0万元,比上年增加2万元,增加100%,主要原因分析为上年度无此项经费预算批复;2240507地震应急救援科目3万元,上年度5万元,比上年度减少2万元,减少40%,主要原因分析为本年度比上年度经费预算批复减少。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金3.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,上年度6.5万元,较上年减少3.5万元,下降46.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

地震局2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比增减0万元,增减0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减。

(二)公务接待费

地震局2020年公务接待费预算为0万元,较上年减少3.5万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因主要为财政要求增收减支,2020年无公务接待预算批复。

(三)公务用车购置及运行维护费

地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年增减0万元,增减0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增减0万元,增减0%;公务用车运行维护费3万元,较上年增减0万元,增减0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

地震监测仪器项目维护费2万元,保障兰坪县地震局目前有水位水温仪1套,金龙测震台1台,预在河西及中排两个乡镇建地震台2台套;八乡镇设有每乡镇设有地震助理员1名,每乡镇设有3个宏观联络点。一是保障地震监测仪器正常运转,确保监测台网(站)运行率达到98%以上,二是加强观测资料的动态跟踪分析、会商研判与短临预测工作,对本行政区域内的正常观测资料每天进行处理分析,发现异常及时核实分析与上报,重大异常核实上报不超过24小时。三是保障地震助理员及宏观联络员工作经费。

 地震应急救援支出经费3万元,保障地震桌面推演及第一响应人培训工作的正常开展,开展第一响应人培训、业务人员培训及桌面推演,培训范围涵盖八乡镇,县级各部门,培训时间2-3天,培训人员90多人次。通过地震桌面推演及第一响应人培训及防灾应急演练工作的正常开展,增强风险防范意识,全面提升地震应急救援“响应人”防灾减灾意识,灾害处置能力,提升广大群众应急避险和自救互救能力,最大限度减轻地震灾害风险,全面提升全社会抵御地震灾害的综合能力。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
      2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
      3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
      4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
      5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
      7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
      9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
      11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
      12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      14、无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

兰坪白族普米族自治县地震局

2020年6月18日

监督索引号53332500441900111



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