兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局2018年度“三公”经费决算开说明

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356110593/2019-77322
发文机构
兰坪县工业信息化和商务局
公开目录
预决算公开
主题分类
文      号
发文日期
2019-09-13 11:34:04

兰坪县工业信息化和商务局

“三公”经费公开说明

   根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和县

财政局工作安排,兰坪县工业信息化和商务局2018年“三公”经费决算情况如下:

(一)“三公”经费与当年预算支出比较:

兰坪县工信局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为580,000.00元。2018年支出决算为122,162.53元,完成预算的21.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为50,412.53元,完成预算的13.62%,公务用车购置及运行费支出决算小于预算数的主要原因是2018年因原公务用车是2016年公车改革时划拨,使用年限长,维护、维修费较高需处置后从新购置1辆新车,公务用车购置经费预算数300,000.00元,但本年未发生公务用车购置经费;公务接待费支出决算为71,750.00元,完成预算的34.19%。接待费用支出决算小于预算的主要原因是严格按照中央八项规定及相关要求扎实开展工作,控制“三公”经费支出;因公出国出境支出决算0元,预算数0元。

(二)“三公”经费与上年决算支出比较:

由于兰坪县工业信息化和商务局,2018年度“三公”支出决算数122,162.53元比上年 “三公”经费支出决算数110,224.00元增加了11,938.53元,增幅10.83%。公务用车购置及运行费支出决算为50,412.53元比上年支出数52,509.5减省2,096.97元,减幅3.99%。主要原因2018年公务用车运行时间1-10月,费用产生时间低于预算时间原因2018年根据兰政办发[2018]181号兰坪县人民政府关于车辆划拨的通知兰坪县工信局减少公务用车1辆,使公务用车运行维护费减少。公务接待支出71,750.00元,比上年57,714.5元增加14035.50元,增幅为19.56%增加原因是2018年招商任务重,项目较多,商务洽谈、客商往来考察企业多,导致接待费用增加。

 ()“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国出境支出增加0元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 50,412.53元,占 63.48 %;公务接待费支出29,024.00元,占 36.52%。具体情况如下:

12018年工业信息化和商务局出国出境0元,未发生因

公出国出境费用支出。

22018年兰坪县工业信息化和商务局车辆购置经费0元,无车辆购置费用支出。年未保有车辆0辆,实有车辆0辆。

3. 公务用车购置及运行维护费支出50,412.53元。其中:公务用车运行维护支出50,412.53元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆运行维护费。主要用于贯彻实施国家和我省的工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略方针、政策;落实省委、省政府、省工信委、省商务厅、州委、州政府、县委、县政府关于工业、信息化、工业园区、节能、盐业、中小企业、内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署所需车辆运行支出其中燃料费17,439.83元、维修费23,098.88元、过路过桥费1,812.00元、保险费6,643.37元、卫星定位系统1,200.00元、洗车费、年检费218.45元。

4.公务接待费支出29,024.00元。其中:国内接待费支出

29,024.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次469人(其中:外事接待0人次)。主要用于工业、信息化、节能、盐业监管、中小企业发展、国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展、国际经济合作和外商投资的洽谈合作中发生的接待支出。其中商务接待9,717.00元、电子商务工作接待15,281.00元、其他公务接待4,026.00元。

附件:1.兰坪县工信局“三公“经费决算汇总表

2.兰坪县工信局2018年度“三公经费”运行情况表:

1兰坪县工信局“三公“经费决算汇总表

单位:元

2018年兰坪县工信局“三公”经费决算情况表

项目名称

2018

2017

差额

接待费

71,750.00

57,714.5

  14,035.5

因公出国(境)

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

50,412.53

52,509.5

2,096.97

 

2兰坪县工信局2018年度“三公经费”运行情况表

公开09

部门:兰坪白族普米族自治县工业信息化和商务局

单位:元

 

行次

预算数

决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

580,000.00

79,436.53

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

370,000.00

50,412.53

    1)公务用车购置费

5

300,000.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

6

70,000.00

50,412.53

  3.公务接待费

7

210,000.00

29,024.00

    1)国内接待费

8

29,024.00

         其中:外事接待费

9

0.00

    2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

36

     其中:外事接待批次(个)

17

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

469

     其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

二、机关运行经费

22

178,787.37

(一)行政单位

23

178,787.37

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 “三公”填报经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、三公经费决算数:指本单位用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

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