兰坪县交通运输局_2016年部门预算公开表
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- 索引号
- 015280519-2016-95082
- 发文机构
- 兰坪县交通运输局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2016-06-20 09:35:41
部门公开表1 | ||||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:元 | ||||
一、本年收入 | 12,181,725.88 | 一、本年支出 | 12,181,725.88 | |
(一)一般公共预算 | 12,181,725.88 | (一) 一般公共服务支出 | ||
1、本级财力 | 12,181,725.88 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | |||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 1,896,268.00 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 507,577.56 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | ||||
(十二) 农林水支出 | ||||
(十三) 交通运输支出 | 8,907,747.36 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | 870,132.96 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 12,181,725.88 | 支 出 总 计 | 12,181,725.88 | |
部门公开表2 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,845,510.24 | 1,845,510.24 | ||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,502.22 | 14,502.22 | ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 36,255.54 | 36,255.54 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||
21005 | 医疗保障 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 68,533.92 | 68,533.92 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 221,510.40 | 221,510.40 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 217,533.24 | 217,533.24 | ||||
214 | 交通运输支出 | 8,907,747.36 | 8,207,747.36 | 700,000.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8,307,747.36 | 8,207,747.36 | 100,000.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,128,450.16 | 2,028,450.16 | 100,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,179,297.20 | 6,179,297.20 | ||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
合 计 | 12,181,725.88 | 11,481,725.88 | 700,000.00 | ||||
部门公开表3 | |||||||||||
基本支出预算表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 9,648,601.24 | 9,648,601.24 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 2,881,008.00 | 2,881,008.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4,370,100.00 | 4,370,100.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 240,084.00 | 240,084.00 | ||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 2,113,801.24 | 2,113,801.24 | ||||||||
3010404 | 公务员医疗补助 | 217,533.24 | 217,533.24 | ||||||||
3010405 | 工伤保险 | 14,502.22 | 14,502.22 | ||||||||
3010406 | 生育保险 | 36,255.54 | 36,255.54 | ||||||||
3010407 | 养老保险 | 1,318,221.60 | 1,318,221.60 | ||||||||
3010408 | 职业年金 | 527,288.64 | 527,288.64 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 43,608.00 | 43,608.00 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 672,947.36 | 672,947.36 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 145,022.16 | 145,022.16 | ||||||||
30229 | 福利费 | 72,025.20 | 72,025.20 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 375,900.00 | 375,900.00 | ||||||||
3029901 | 其他一般公用经费 | 375,900.00 | 375,900.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,160,177.28 | 1,160,177.28 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 290,044.32 | 290,044.32 | ||||||||
3030701 | 公务员医疗费 | 290,044.32 | 290,044.32 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||||||
合 计 | 11,481,725.88 | 11,481,725.88 | |||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位名称 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||
交通运输局 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
交通运输局机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
部门公开表5 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | |||||||
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
一、一般公共预算 | 12,181,725.88 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,896,268.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 507,577.56 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 8,907,747.36 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 870,132.96 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 12,181,725.88 | 支 出 总 计 | 12,181,725.88 |
部门公开表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,845,510.24 | 1,845,510.24 | ||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,502.22 | 14,502.22 | ||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 36,255.54 | 36,255.54 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 68,533.92 | 68,533.92 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 221,510.40 | 221,510.40 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 217,533.24 | 217,533.24 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 8,907,747.36 | 8,907,747.36 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 8,307,747.36 | 8,307,747.36 | ||||||||
2140101 | 行政运行 | 2,128,450.16 | 2,128,450.16 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,179,297.20 | 6,179,297.20 | ||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||||||
合 计 | 12,181,725.88 | 12,181,725.88 | |||||||||
部门公开表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,896,268.00 | 1,896,268.00 | ||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,845,510.24 | 1,845,510.24 | ||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,502.22 | 14,502.22 | ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 36,255.54 | 36,255.54 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||
21005 | 医疗保障 | 507,577.56 | 507,577.56 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 68,533.92 | 68,533.92 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 221,510.40 | 221,510.40 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 217,533.24 | 217,533.24 | ||||
214 | 交通运输支出 | 8,907,747.36 | 8,207,747.36 | 700,000.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8,307,747.36 | 8,207,747.36 | 100,000.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,128,450.16 | 2,028,450.16 | 100,000.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,179,297.20 | 6,179,297.20 | ||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 870,132.96 | 870,132.96 | ||||
合 计 | 12,181,725.88 | 11,481,725.88 | 700,000.00 | ||||
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