兰坪白族普米族自治县公安局2024年决算公开

浏览:0  来源:兰坪县公安局

索引号
015280463-2025-271641
发文机构
兰坪县财政局
公开目录
预决算公开
主题分类
政务公开
文      号
发文日期
2025-11-10 09:17:07

监督索引号53332500131201000

兰坪白族普米族自治县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制全县公安工作的发展战略和中长期计划,部署全县公安工作并指导、监督、检查全县各级公安机关的贯彻执行情况。

(二)研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析预测敌情和社会治安方面的情况,为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。

(三)组织起草公安地方规范性文件,负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设。

(四)规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设,组织民警教育训练,公安宣传,公安督察,按权限实施对人民警察的监督,查处或督办公安队伍违纪案件。

(五)负责刑事犯罪案件的侦查工作,依法查处危害社会治安秩序的行为,处置严重危害社会安定的突发性案(事)件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。

(六)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所;出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关管理活动;管理集会、示威活动。

(七)负责维护全县道路交通安全、交通秩序和处理交通事故以及机动车、驾驶员管理工作。

(八)组织、实施火灾预防和扑救工作,实施消防监督;

(九)负责公安警卫工作,组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

(十)负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十一)监督管理计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十三)指导、监督管理全县计算机安全监察工作,组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

(十四)指导森林公安部门的业务工作。

(十五)承办县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置24个内设机构,包括:指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、网安大队、出入境管理大队、政工监督室、法制室、警务保障室、兰坪白族普米族自治县看守所、兰坪白族普米族自治县拘留所、翠屏派出所、城区派出所、金顶派出所、凤凰山派出所、啦井派出所营盘派出所、兔峨派出所、石登派出所、中排派出所、河西派出所、通甸派出所,所属单位0个。

(二)决算部门构成

纳入兰坪白族普米族自治县公安局2024年度部门决算编报的部门共1个。即兰坪白族普米族自治县公安局。

纳入兰坪白族普米族自治县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员170人。包括财政拨款开支经费的:公务员168人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员321人。包括财政拨款开支经费的人员321人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。年末遗属24人。

车辆编制30辆,在编实有车辆30辆,超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府和州公安局的正确领导下,兰坪县公安局认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神,以缉枪治爆、涉黄禁赌、涉恐涉爆涉毒等专项行动为中心,以社会管理创新为重点,以党的群众路线教育实践活动为主线,以加强公安队伍建设为根本,统筹兼顾,真抓实干,锐意创新,扎实开展各项公安工作,有力地维护了全县社会治安大局稳定,提升了广大群众的安全感和治安满意率。

(一)围绕中心,服务大局,全县社会政治持续稳定

(1)强化严打暴恐工作。

(2)强化反邪教斗争力度。

(3)强化矛盾纠纷排查化解。

(4)切实做好信访维稳工作。

(5)强化安全保卫工作。

(二)明确目标,重拳出击,刑事犯罪活动得到严厉打击

(1)全力侦破命案。

(2)侵财犯罪得到遏制。

(3)深化追逃工作。

(4)刑侦基础日趋规范。

(5)禁毒战果颇丰。

(6)全力开展经济案件侦破工作。

(三)突出重点,多措并举,社会治安防控体系深入推进

(1)切实加强社会治安管理。

(2)切实加强街面巡逻防控。

(3)切实开展“专项整治”行动。

(4)切实加强校园周边治安整治。

(四)创新理念,积极作为,公安行政管理进一步加强

(1)户口业务受理工作成效显著。

(2)积极搞好政务服务工作。

(3)民爆物品安全管理严格规范。

(4)打击食品药品犯罪深入推进。

(5)交通消防监管安全不断加强。

(6)网络安全管理秩序得到规范。

(7)后勤保障工作得到进一步增强。

(五)精益求精,严格把关,执法规范化建设再上台阶

(1)扎实开展案件审核工作。

(2)严格落实案件巡查制度。

(3)全面执行执法考评工作。

(六)求真务实,转变作风,队伍正规化建设整体推进

(1)有力推进群众路线主题教育。

(2)扎实有效开展了解放思想大讨论活动。

(3)始终坚持从严治警和从优待警。

(4)持之以恒加强公安宣传工作。

(5)强化督促,切实加强党风廉政建设。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

兰坪县公安局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县公安局2024年度收入合计70773185.05元。其中:财政拨款收入70641796.05元,占总收入的99.81%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入131389元,占总收入的0.19%。

与上年相比,收入合计减少8802481.19元,下降11.06%。其中:财政拨款收入减少8705310.19元,下降10.97%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少97171.00元,下降42.51%。主要原因是:因在职人员减少业务繁忙部分经费由民警垫支资金未能在关库前报销完毕形成预算一体化支出,在职人员减少办公费等使用也减少,基建支出减少。

二、支出决算情况说明

兰坪县公安局2024年度支出合计70649921.57元。其中:基本支出63459702.82元,占总支出的89.82%;项目支出7190218.75元,占总支出的10.18%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少8926516.14元,下降11.22%。其中:基本支出增加2159905.91元,增加3.52%;项目支出减少11086422.05元,下降60.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:因在职人员减少,2024年辞退1人、退休6人在职死亡1人、调出4人,业务繁忙部分已经由民警垫支资金未能在关库前报销完毕形成预算一体化支出,在职人员减少办公费等使用也减少,基建支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障兰坪县公安局单位机构正常运转的日常支出63459702.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出59102126.43元,占基本支出的93.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4357576.39元,占基本支出的6.87%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障兰坪县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7190218.75元。其中:基本建设类项目支出600000.00元。

兰财行〔2024〕13号2024年中央和省级政法转移支付项目经费2397849.96元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2023〕36号2023年结转使用公安机关中央和省级转移支付项目经费38479.18元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕83号2024年公安机关中央和省级政法转移支付项目经费30000.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2023〕36号结转3使用2023年公安机关中央政法纪检监察转移支付项目经费103460.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕17号环食药食品安全宣传项目经费3000.00元,主要用于开展公安业务工作所必须办案业务宣传经费支出。

兰财行〔2022〕53号十三五公安机关基础设施建设省级配套资金看守所主体工程基建项目经费600000.00元,主要用于开展兰坪县公安局看守所、拘留所配套工程项目建设。

兰财行〔2023〕172号怒江州财政局下达2023年公安机关部分项目经费30000.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕17号人社转入已故退休人员杨定昌资金925.52元,主要用于已故退休人员杨定昌经费。

兰财行〔2024〕47号兰坪县看守所建设项目新增配设施项目经费200000.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财发〔2024〕8号2024年看守所拘留所资金预算代报经费415161.01元,主要用于看守所、拘留所在押人员伙食及日常生活开支费用等。

兰财发〔2024〕8号2024年禁毒社区专干补助经费100800.00元,主要用于禁毒社区专干人员生活补助。

兰财发〔2024〕8号2024年巡特警大队生活补助经费545522.44元,主要用于解决巡特警大队开展工作产生的生活补助经费。

兰财行〔2023〕173号2023年结转怒江州财政局2023年湄公河流域执法安全合作机制补助资金100000.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2023〕36号2023年结转使用公安机关中央和省级转移支付资金88900.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕13号2024年中央和省级政法转移支付资金570460.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕17号怒江州公安局转入遣送遣返补助经费4200.00元,主要用于开展三非人员遣送遣返相关工作支出。

兰财发〔2024〕8号留置陪护看护辅警保障经费346687.64元,主要用于留置陪护看护辅警经费。

兰财发〔2024〕8号公安四级网络运行维护专项经费108000.00元,主要用于公安内网专线费用。

兰财行〔2023〕36号怒江州公安机关执法办案管理中心提质增效专项资金990000.00元,主要用于兰坪县公安局执法办案管理中心提质增效专项工作经费。

兰财行〔2024〕54号2024年中央政法纪检监察转移支付国家司法救助资金250492.00元,主要用于开展公安业务工作所必需的装备及办案业务经费支出。

兰财行〔2024〕37号2024年县级派驻村工作队员生活补助经费85250.00元,主要用于解决兰坪县公安局驻村队员生活补助费85250.00元。

兰财建〔2023〕135号移民维稳工作经费171481.00.00元,主要用于解决兰坪县公安局开展移民维稳工作相关经费支出。

兰财综〔2024〕1号2023年结转打击非法彩票业务专项经费9550.00元,主要用于兰坪县公安局打击非法彩票业务专项业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出70460765.05元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少8886341.19元,下降11.2%,完成年初预算的99.86%。主要原因是:2024年度基建支出减少60万元、其他办案业务支出等也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

3.国防(类)0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

4.公共安全(类)支出58257560.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%,完成年初预算的97%。主要用于兰坪县公安局办案业务支出和购买办案设备费用和用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等;造成预决算差异的主要原因是:本年度有人员调出、退休等,导致预决算有差异。

5.教育支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业支出5140768.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%,完成年初预算的121%。主要用于缴纳职工养老保险金等;本年度有人员调出、调入、退休等,导致预决算有差异。

9.卫生健康支出3256931.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的112%。主要用于缴纳职工医疗保险等;本年度有人员调出、调入、退休等,导致预决算有差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水支出85250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于开展公安办案业务支出,造成预决算的差异原因是:本年度追加经费,未做预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障支出3720254.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的94.33%。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分;本年度有人员调出、调入、退休等,导致预决算有差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排的支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为950000.00元,决算为1237961.90元,完成年初预算的130.31%;支出决算较上年减少68274.72元,下降5.23%。因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为900000.00元,决算为1237961.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的137.55%;公务接待费支出年初预算为50000.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少68274.72元,下降5.23%;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为950000.00元,支出决算为1237961.90元,完成年初预算的130.31%,支出决算较上年减少68274.72元,下降5.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算900000.00元,决算为1237961.90元;完成年初预算的137.55%,公务接待费支出年初预算为50000.00元,决算为0元,完成年初预算数的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因本年度中办案数增加,导致车辆油料费增加,加之车辆一年比一年陈旧,导致修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少68274.72元,下降5.23%;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格落实中央八项规定,严控“三公”经费支出,从上到下落实过紧日子逐渐成效。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国情况。

2.购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无接待费支出。

(三)需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县公安局2024年机关运行经费支出4357576.39元,比上年减少655881.07元,下降13.08%,主要原因:单位落实过紧日子逐渐成效。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,兰坪县公安局资产总额87385590.95元,其中,流动资产4240588.21元,固定资产17637628.42元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程64599698.86元,无形资产907675.46元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0元,其中固定资产增加481830.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,兰坪县公安局政府采购支出总额990000.00元,其中:政府采购货物支出990000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额990000.00元,其中:授予小微企业合同金额990000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

2024年全年总收入 7077.83万元(不含再融资一般债券清偿政府拖欠企业账款14万元),总支出7077.83万元(不含再融资一般债券清偿政府拖欠企业账款14万元)。主要分为基本支出和项目支出两部分,其中基本支出6345.97万元主要为人员经费和公用经费;项目支出719.02万元主要为办案业务费及基建支出。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析如下:

因主客观各种原因原因资金下达较为迟缓,导致部分资金刚下达,未来得及使用就已经到年末关闭支付系统时间,对资金高效使用确实产生一定影响。单总体情况还是较好。下达资金除因部分特殊原因无法支出以外,能使用的资金皆已按规定规范使用。

项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析如下:

因主客观各种原因原因资金下达较为迟缓,导致部分资金刚下达,未来得及使用就已经到年末关闭支付系统时间,对资金高效使用确实产生一定影响。单总体情况还是较好。下达资金除因部分特殊原因无法支出以外,能使用的资金皆已按规定规范使用。

项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析如下:

云南边境国家战争登各种不安顶因素影响下仍然保证社会治安面稳定,有效推进普法强基工作及网格化管理工作等关系社会稳定工作。突出重点,支持维护社会稳定。为深入贯彻落实习近平总书记关于边境管控的重要指示批示精神,以及党中央、省委关于强边固防工作的各项决策部署,打击跨境 违法犯罪,严密边境管控防线,维护边境地区持续安全稳定,有效服务全省稳定大局。项目完成将有利于来年转移支付资金的倾斜与支持,可以解决业务部门经费紧张的尴尬局面。更好地推进公安业务,高效促进平安云南建设。项目绩效目标未完成原因分析。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

依法理财:指依照宪法、法律和行政法规等的规定,综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家财政,实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332500131201111

 

扫一扫在手机打开当前页

主办单位:兰坪白族普米族自治县人民政府 承办单位:兰坪白族普米族自治县人民政府办公室

地址:云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县翠屏街道人民路2号 联系电话:0886-3211262

运维单位:怒江傈僳族自治州融媒体中心  0886-3629331 兰坪县12345政务服务便民热线:0886-12345

滇ICP备2021000418号-1 政府网站标识码:5333250047  滇公网安备:53332502000104号网站地图