兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开
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- 索引号
- 015280463-2025-271348
- 发文机构
- 兰坪县财政局
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- 预决算公开
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-11-04 16:31:35
监督索引号53332500110101000
兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
兰坪白族普米族自治县人大常委会是自治县地方国家权力机关,代表人民行使管理国家和社会事务的权利,在建设社会主义政治文明、经济社会发展的进程中,具有不可替代的职能作用。其主要职责为:
(1)在本级人民代表大会闭会期间,依照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》 的规定,对本级人民政府、人民法院、人民检察院实行监督;对本级人民代表大会及其常务委员会选举、认命的国家机关工作人员实行监督。
(2) 学习、 贯彻党的基本路线和各项方针政策; 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议,在本行政区域内的遵守和执行。
(3)主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。
(4)讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。
(5)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(6)对县人民政府制定的规章和其它规范性文件、县人民法院、县人民检察院制定的贯彻法律、法规的规范性文件进行审查。
(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令; 撤销乡(镇)人民代表大会及主席团的不适当的决议。
(8)按照地方组织法和人民法院组织法及人民检察院组织法依法行使人事任免权。
(9)在本级人民代表大会闭会期间,听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院的专项工作报告。
(10)对宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行检查。督促行政、审判、检察机关建立和实行执法责任制。
(11)组织人民代表大会代表对本级或下级行政和有关单位的工作进行视察。
(12)受理公民、法人和其他组敎对本级人民政府及其所属各部门、 人民法院、 人民检察院与国家工作人员的申诉、 控告。
(13)组织人民代表大会对本级人民政府及其所属各部门、人民法院、人民检察院和国家工作人员进行评议。
(14)对本级人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员开展述职评议。
(15)对本行政区域内的重大和特定问题进行专题调查。
(16)完成县委和上一级人大常委会交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:常委会办公室、法制和监察委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、代表工作委员会、农业与农村委员会、环境资源工作委员会、民族和外事华侨工作委员会。所属单位0个。
(二) 决算单位构成
纳入兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即:兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
( 三 )部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的:公务员45人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。年末遗属10人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,在县委、县人大常委会党组的正确领导下,县人大常委会办公室班子全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及对怒江工作的重要指示批示精神,聚焦县委中心工作及常委会年度工作要点,认真落实县人大常委会党组工作要求,以“一二三四”的思路和措施,积极发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用,努力做好新时代人大常委会办公室工作。全年服务县人民代表大会1次,常委会会议7次,主任会议7次;审议“一府一委两院”专项工作报告25 项,作出决议、决定4项,开展执法检查5次、组织代表视察2次、专题调研13次;配合参与省、州人大开展调研、视察10 次,办理代表建议194件。
(一)一年来,我们突出一个引领,筑牢政治之基。人大常委会办公室以“理论武装入心入脑,强化政治引领”为主线,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记系例讲话,习近平总书记关于政治建设的重要论述,党的二十届二中、三中全会精神凝心铸魂,持续在学懂弄通做实党的创新理论上下功夫。强化政治引领,筑牢思想根基,统筹落实党组及机关党支部“第一议题”,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,衷心爱戴核心、坚决捍卫核心、紧跟追随核心,把对党忠诚铸入思想、嵌入灵魂、融入行动。持续深化对党的忠诚教育,坚决贯彻落实关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定精神,健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署的制度机制,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持学思践悟,把习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神落实到办公室工作全过程各方面。认真贯彻落实党中央决策部署、省委、州委、县委工作要求,坚持一切重要工作、重要事项都在县委、县人大常委会党组领导下进行,不折不扣推动习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署以及省委、州委、县委工作要求在人大落地落实,为改革发展稳定大局凝聚力量。年内服务党组集体学习8次、党组理论学习中心组学习8次,组织机关党员集体学习10次、专题研讨4次,
(二)一年来,我们聚焦两个重点,落实履职之责。一是聚焦党的建设和人大业务工作,以党员先锋岗,推进民族立法、监督、重大事项决定、重要人事任免、代表服务与管理、自身建设,发挥好常委会办公室和业务工作的职能作用。年内服务党组会议10次,组织机关党支部会议8次,定期研究推动党建、党风廉政、意识形态等工作4次。二是围绕中心抓党建。深入贯彻落实关于推动机关党建和业务深度融合的工作要求,紧紧围绕省委3815发展战略,州委三步走奋斗目标 ,县委“三中心一示范”建设部署要求和工作思路落实,坚持党建与业务工作同部署、同安排、同检查、同考核。严格落实党章、党支部工作条例等党内法规,抓紧抓实“三会一课”,持续深化党支部标准化规范化建设,加强党员教育管理监督,通过党支部学习研讨、主题党日、微党课等方式,不断增强党组织政治功能和组织功能。年内办公室领导参加县委警示教育2次;党组及机关党支部组织开展机关党纪学习教育专题4场次,专题研讨4次,警示4 场次,撰写发言材料及警示教育心得体会32篇,开展纪律党课6次,主题党日形式开展集中学习14场次;常委会班子成员带头交流个人学习心得,确保党纪学习教育全覆盖,全方位融入日常,抓在平常,落于经常,全年人大常委会机关干部和代表没有被追责、问责和处分。三是抓好党建促业务。推动党建与业务在形式和内容上深化,在广度和深度上拓展,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,调动党员干部积极性主动性创造性,更好投身推动高质量发展各项工作任务中,为服务人大常委会各项工作提供坚强保障,增强干事动力,切实营造笃行实干、拼搏创业的良好氛围。
(三)一年来,我们围绕服务发展、服务决策、服务落实,不断提升办公室综合素质和能力水平。一是服务发展要提升参谋高度。牢固树立大局意识,立足人大工作职责,从正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局出发,想问题、看事情,谋划工作、狠抓落实。聚焦人大工作水平提升和助力全县推动高质量发展工作思路,认真履职、靠前工作,围绕大局研究情况、报送信息、贡献智慧、推动落实。二是服务决策要增强业务精度。牢记“天下大事必作于细”,强化“致广大而尽精微”的使命担当,对党中央作出的重大决策、提出的原则性要求,对来自省委、州委、县委的工作要求,要雷厉风行、紧抓快办,通过建章立制、统筹协调、督促检查等手段,逐项逐个跟踪问效,推动各项工作落实落细。认真落实州人大常委会、县委关于理论研究、国家安全、意识形态、信息报送等方面部署要求,在“快、稳、严、准、细、实”上多下功夫,坚持严要求办文、高质效办会、精细化办事,严谨细致、精益求精做好会务筹备、宣传调研、组织人事、财务管理、档案保密、网络信息等工作。按照精简数量、提高质量、改进文风的要求,做好文稿起草,提高文字水平,充分发挥以文辅政作用。宣传人大工作实践和代表履职风采43篇,在三江之门—兰坪微信公众号5篇(次),怒江人大网5篇(次),代表意见“码”上提被云南人大微信公众号录用并在云南人大杂志上发表。依托云南省人大代表履职服务平台,对114个代表“家站室”进行提档提质,努力在管理规范化、制度科学化、活动经常化上下功夫,构建“家站室”纵向贯通、信息联通的工作新格局。发挥阵地“实践、展示、宣传、辐射”功能,推动阵地在全覆盖基础上向功能实效化转变,让群众感受到民主触手可及、就在身边。通过专题培训、以会代训和代表小组活动等方式,先后有105名县人大代表及机关干部参加了各级人大举办的学习培训,进一步提高了代表履职能力和水平。健全代表履职考核机制,开展人大代表优秀建议、办理先进个人评选活动。评选表彰先进单位5个、先进个人10名,代表履职积极性、主动性明显提高。开展了9次代表接待日活动,接待群众1089人次,收集意见建议50条,其中现场答复35条,转交县人民政府及有关机关、组织办理15条,有效提升了贯通民主、凝聚共识、推进治理的实效。通过代表下沉、监督下沉、服务下沉、拓宽密切联系群众的渠道,努力把代表根植群众的“天然优势”转化为与群众心心相印的“实践优势”。常委会领导联系指导乡镇(街道)人大工作64次、联系常委会委员810人(次),常委会组成人员联系县人大代表4320人(次),专委工委(室)联系对口单位及基层人大代表2736人次,县、乡人大代表联系选举单位选民和群众45491人(次)、走访联系企业和市场主体188户(次);共收集到意见建议1494条,其中现场办复1082条,转交政府及有关机关、组织办理412条,已办复412条;投入4.5万元建成小浆果产业、有色金属产业、和美乡村3个专业人大代表工作站,聘请22名省州县专业技术型人大代表驻站服务,特邀15名专业人士进站开展调研视察、学习研讨等活动,引导专业型人大代表对我县经济社会发展短板开展深入研究,不断提高专业型人大代表围绕专业问题提出高质量的议案、建议的积极性。常态化邀请代表列席常委会会议20人(次),参加专项评议、集中视察、执法检查、专题调研 918人(次),让代表在议政督政实践中提高履职水平;按照“稳步开展、严密组织、注重实效”的工作原则,扎实开展人大代表述职活动,年内共有61名县、乡人大代表向选民述职;完善建议办理机制,聚焦“前期调研、精准交办、确定重点、跟踪督办”四个环节持续发力,对县十五届人大一次会议以来的515条建议开展“回头看”,向40个部门进行“二次交办”;2024年底,代表提出的194件建议全部办复,办复率100 %,代表满意率94 %,办结率42.27%,推动解决了一批群众关心的热点、难点问题,实现了“办理一件建议,推动一项工作,形成一套制度,凝聚一片民心”的“四个一”目标,让代表“好声音”掷地有声,让代表履职更富激情。
(四)一年来,我们服务落实加大统筹力度。进一步加强向县委办请示报告工作,进一步密切同“一府一委两院”办公室及其工作部门的联系,做好与人大各专委、工委的日常沟通对接,更好发挥运转中枢作用,照应各方关切、配置各方资源、调动各方力量,统筹协调、综合保障、精益求精,尽可能把各种可能的情况想得更全更透,把各项措施制定得更周详更完善,确保安全、顺畅、可靠、稳固,推动形成工作合力,为全县工作大局和县人大常委会依法履职提供优质高效服务。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
说明:兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2024年度收入合计13093363.96元。其中:财政拨款收入13093363.96元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少2689945.58元,下降17.04%。其中:财政拨款收入减少2689945.58元,下降17.04%;上级补助收入下降0元,下降0%;事业收入下降0元,下降0%;经营收入下降0元,下降0%;附属单位上缴收入下降0元,下降0%;其他收入下降0元,下降0%。下降的主要原因是:年内在职人员调出减少6人,相应减少了人员工资、公积金、基本医疗保险、基本养老保险、人员经费等支出。
二、支出决算情况说明
兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2024年度支出合计13093363.96元。其中:基本支出11986718.85元,占总支出的91.55%;项目支出1106645.11元,占总支出的8.45%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2689945.58元,下降17.04%。其中:基本支出下降2069048.55元,下降14.72%;项目支出减少620897.03元,下降35.94%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。基本支出下降主要原因是:年内在职人员调出减少6人,相应减少了人员工资、公积金、基本医疗保险、基本养老保险、人员经费等支出。项目支出减少的原因是2024较上年项目建设数量减少,财政拨款较上年减少,导致总支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11986718.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10859524.09元,占基本支出的90.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1127194.76元,占基本支出的9.40%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1106645.11元。其中:基本建设类项目支出0元。
一般公共服务支出-人大事务-行政运行经费实际支出24486.71元,主要用于单位电梯运行维护费和会务系统维护费,《兰坪人大》办刊经费;一般公共服务支出-人大事务-人大会议,实际支出349076.00元,主要用县十五届人民代表大会第四次会议费,人大常委会例会经费;一般公共服务支出-人大事务-人大立法,实际支出3249.00元,主要用于民族立法工作经费;一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升经费支出141899.00元,主要用于基层人大履职能力提升、各级人大代表及机关人员培训费支出;一般公共服务支出-人大事务一代表工作经费支出377944.4元,主要用于各级人大代表视察、检查、调研活动支出;农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出,实际支出209940.00元,主要用于支付驻村队员生活补助及驻村工作队工作经费;社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金实际支出19200.00元,主要用于遗属人员补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13093363.96元,占本年支出合计的100%。与上年相比下降2689945.58元,下降17.04%,完成年初预算的95.62%。
下降的主要原因是:年内在职人员调出减少6人,相应减少了人员工资、公积金、基本医疗保险、基本养老保险、人员经费等支出。项目支出减少的原因是2024较上年项目建设数量减少,财政拨款较上年减少,导致总支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出10103142.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的93.58%。主要用于人员工资、办公费、水费、电费、差旅费等相关支出;造成预决算差异的主要原因是年内人员减少。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算;
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无些此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1285217.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%,完成年初预算的101.14%,主要用于退休人员死亡抚恤金 、机关事业单位基本养老保险费支出相关支出;造成预决算差异的主要原因是遗属人员生活补助支出19200.00元。
9.卫生健康(类)支出608876.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的78.22%,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助相关支出。造成预决算差异的主要原因是9至12月养老保险和医疗保险未支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出209940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。年初无此项预算,属年内新增项目的,主要用于乡村振兴、驻村工作队员补助相关支出。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出886188.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的101.14%,主要用于住房公积金相关支出;造成预决算差异的主要原因是指标不足,年中追加经费。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为123000.00元,决算为94989.00元,完成年初预算的77.23%;支出决算较上年增加26234.00元,增长38.16%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为93000.00元,决算为93000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.91%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1989.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.09%,完成年初预算的6.63%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加33000.00元,增长55.00%;公务接待费支出决算较上年减少6766.00元,下降77.28%;具体是国内接待费支出决算1989.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少6766.00元,下降77.28%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123000.00元,支出决算为94989.00元,完成年初预算的77.23%,支出决算较上年增加26234.00元,增长38.16%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为93000.00元,决算为93000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1989.00元,完成年初预算的6.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待次数减少,且来访人员都自觉交纳生活费,故公务接待支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加33000.00元,增长55.00%;公务接待费支出决算减少6766.00元,下降77.28%,具体是国内接待费支出决算1989.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少6766.00元,下降77.28%;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老化,公务出差多,维护费用和运行费用增加,公车运行维护费使用完后仍有应付未付款,产生的修理费和过路费、油费较多,且未报销,因此在本年增加了公务用车运行维护费的预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、意识形态巡查、广播电视安全播出巡检工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展宣传工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一 、 机关运行经费支出情况
兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2024年机关运行经费支出1127194.76元,比上年减少103199.86元,下降8.39%,主要原因是年内在职人员调出减少6人,相应减少了人员工资、公积金、基本医疗保险、基本养老保险、人员经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日,兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室资产总额7261757.44元,其中,流动资产420150.86元,固定资产6841606.58元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19277.83元,其中固定资产减少232002.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53332500110101111
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