兰坪县城区第二完全小学2020三公经费公开
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- 索引号
- 015280463-2020-148888
- 发文机构
- 兰坪县财政局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 科技、教育
- 文 号
- 发文日期
- 2020-10-29 23:18:00
兰坪县城区第二完全小学2019年“三公”经费公开情况说明
根据国务院关于推进政府决算信息公开的决策部署和财政局工作安排,现将我单位2017年“三公”经费支出决算情况说明如下:
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
兰坪县城区第二完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.4589万元,完成预算的91.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:对三公经费进行严格把关,遵循中央八禁令,提倡厉行节约,做到能不支出则不支出的原则。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2839万元,增长162.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.2839万元,增长162.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明官渡区一小到校交流。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.4589元,占100%。国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明官渡区一小到校交流。
附件:1. 兰坪县城区第二完全小学“三公“经费决算汇总表
2.兰坪县城区第二完全小学2019年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
3.“三公”经费口径说明
兰坪县城区第二完全小学“三公“经费决算汇总表
单位:万元 | ||||
项目 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年决算比上年增、减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0.175 | 0.4589 | 0.2839 | 162.33% |
3.公务用车费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰坪县城区第二完全小学2019年度“三公经费”相关运行情况表 | |||||||||
编制单位:兰坪县城区第二完全小学 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 行次 | 预算预算数 | 统计统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | |||||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 19 | ||||
(一)支出合计 | 2 | 0 | 0 | (一)行政单位 | 20 | ||||
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 | 22 | ||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 0 | ||||
3.公务接待费 | 7 | 0.5 | 0.4589 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 | |||
(1)国内接待费 | 8 | 0.5 | 0.4589 | 2.一般公务用车 | 26 | ||||
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | |||||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 0 | ||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | |||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 0 | 32 | ||||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 1 | 33 | ||||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 102 | 34 | ||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||||||
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||||||||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指本单位用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
三、2019年使用县本级财政拨款安排“三公”经费的均纳入统计范围。
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